多项选择题
A.内部控制评价工作的总体情况 B.内部控制评价的依据、程序和方法 C.内部控制中所有缺陷拟采取的整改措施 D.对不存在重大缺陷的情形,出具评价期末内部控制有效结论
下列各项中,内部审计部门的职能包括()。A.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所B.评价企业是否遵守法律...
多项选择题下列各项中,内部审计部门的职能包括()。
A.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所 B.评价企业是否遵守法律法规、合同以及内部政策 C.确保企业履行对外报告的义务 D.协助董事会和管理层评价收购计划以及实施收购过程中的控制措施
以下属于内部审计师的职能的有()。A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性B.确保企业的内部控制能...
多项选择题以下属于内部审计师的职能的有()。
A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 B.确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项...
多项选择题甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事 B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统 C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定 D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核