单项选择题
A.对信息处理系统的起草B.帮助系统编写者设计程序C.对安装之前的系统进行安全审查D.合理运用自己的技术处理系统中的风险漏洞
一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能。以下哪项行动最不能接受()A...
单项选择题一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能。以下哪项行动最不能接受()
A.向审计委员会反映问题,与他们商讨将审计业务外包给一个合格的外部审计机构。B.确定所需的必要知识,如果可以在审计委员会要求的适当时间内完成,对审计人员进行适当的培训。C.向审计委员会反映问题,并指派最有能力的审计人员执行审计业务。D.聘请金融衍生品专家对项目提供咨询意见,并在当地举办一个金融衍生品工具研讨会作为补充。
根据框架,下列内部审计师的行为没有保持职业审慎的是()A.考虑每笔业务发生严重不合规现象的概率B.以充分的审慎...
单项选择题根据框架,下列内部审计师的行为没有保持职业审慎的是()
A.考虑每笔业务发生严重不合规现象的概率B.以充分的审慎态度开展确认服务的各项程序,以确保所有的风险均得到识别C.权衡确认服务的成本与效益D.以上三项均不是
以下哪一项关于应有的职业审慎的说法是正确的()A.内部审计师应该在提交报告前对所有业务进行详细检查B.除非内部...
单项选择题以下哪一项关于应有的职业审慎的说法是正确的()
A.内部审计师应该在提交报告前对所有业务进行详细检查B.除非内部审计师对项目有绝对的把握,否则就不应该在审计报告中提及C.审计报告不应该被认为已提供了某一项目的绝对真实情况D.内部审计师没有责任提出改进建议