多项选择题
A.程序描述 B.流程图 C.调查表 D.文字表述
下列不属于了解被审计单位的内部控制的控制要素是()。A.控制环境、风险评估过程B.信息系统和沟通C.会计系统、...
单项选择题下列不属于了解被审计单位的内部控制的控制要素是()。
A.控制环境、风险评估过程 B.信息系统和沟通 C.会计系统、控制程序 D.控制活动、对控制的监督
评价的控制风险太低,将导致审计人员没有执行足够的实质性测试,从而导致设计()。A.无效果B.无效率C.有效果但...
单项选择题评价的控制风险太低,将导致审计人员没有执行足够的实质性测试,从而导致设计()。
A.无效果 B.无效率 C.有效果但无效率 D.无效果和无效率
符合性测试应尽可能安排在()进行。A.期中报表的前期B.期中报表的后期C.年末报表的前期D.年末报表的后期
单项选择题符合性测试应尽可能安排在()进行。
A.期中报表的前期 B.期中报表的后期 C.年末报表的前期 D.年末报表的后期