单项选择题
A.确定与财产安全有关的控制程序是否可靠 B.向被审计单位提出改进内部控制的建议 C.确定将要执行的实质性测试的性质、时间和范围 D.表达审计意见
内部控制调查表中的(),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面因素提出来的。A.关键控制点B.问题C...
单项选择题内部控制调查表中的(),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面因素提出来的。
A.关键控制点 B.问题 C.不相容职务 D.业务环节
审计人员在大致了解了内部控制及相应的控制风险后,应对()执行符合性测试。A.有重大缺陷的内部控制B.拟信赖的内...
单项选择题审计人员在大致了解了内部控制及相应的控制风险后,应对()执行符合性测试。
A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制 C.对会计报表有重大影响的内部控制 D.已复核过的内部控制
审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的...
单项选择题审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为()。
A.控制设计测试 B.控制测试 C.实质性测试 D.控制执行测试