多项选择题
A.各项核算是否符合制度规定 B.证实外币金额的正确性 C.外币交易事项的合法性 D.外币分类的合法性 E.汇兑损益计算的正确性
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。A.现金收付是否按规定程序及权限办理B.有无与本单位经营无关的收支...
多项选择题审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.审查现金截止期
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A.登记现金日记账与银行存款日记账B.登记银行存款日记账...
多项选择题评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。
A.登记现金日记账与银行存款日记账 B.登记银行存款日记账与核对银行账 C.登记银行存款日记账与保管支票 D.保管支票与保管印章 E.登记现余及银行存款日记账与登记总分类账
抽查付款凭证的目的包括()。A.检查有无审批授权B.验证签章人是否符合授权层次范围C.核对帐证表一致性D.核对...
多项选择题抽查付款凭证的目的包括()。
A.检查有无审批授权 B.验证签章人是否符合授权层次范围 C.核对帐证表一致性 D.核对付款凭证与银行对账单一致性 E.核对付款凭证与发票、应付账款明细账一致性