单项选择题
A.决算日后任意一天 B.决算日当天 C.整个审计期间 D.决算日前后数天
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。A.支票与印章由不同人员保管B.报销单据填制与审核与分...
单项选择题被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表"上签字的人员是()。A.会计员与归纳员B.出纳员和会计主管C....
单项选择题现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表"上签字的人员是()。
A.会计员与归纳员 B.出纳员和会计主管 C.会计主管和总经理 D.出纳员和总经理
在对股票的发行、回购等业务进行审查时,审计人员应当审查的原始凭证包括()。A.股票发行的登记簿及发行清单B.股...
多项选择题在对股票的发行、回购等业务进行审查时,审计人员应当审查的原始凭证包括()。
A.股票发行的登记簿及发行清单 B.股票回购的清单 C.银行存款收款、付款凭证 D.银行对账单 E.送款单