单项选择题
A.重点关注公司管理中的资产管理方面,并向董事会报告B.对新引进的数据处理系统在运行后实施首次审计C.同时向业务直接管理者和高级管理层报告审计业务结果D.直接与高级管理层进行接触而避免与业务负责人接触
在审计财务合约时,内部审计人员了解到一位亲戚向组织借了一大笔贷款,审计人员应()A.将亲戚的信息从审计工作中排...
单项选择题在审计财务合约时,内部审计人员了解到一位亲戚向组织借了一大笔贷款,审计人员应()
A.将亲戚的信息从审计工作中排除,并继续执行审计项目B.执行审计项目,但在项目最终报告中披露亲戚是客户C.立即退出审计项目D.通知管理层和首席审计执行官让CAE确定该审计人员是否继续执行审计项目
内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相...
单项选择题内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该()
A.如果必要的话,将反复提醒高级管理层和董事会注意不可接受的风险B.安排下一阶段的后续审计活动C.跟踪问题,将供应商泄密的事情向审计委员会报告D.改变代理方式,以咨询的方式帮助管理层,同时寻找潜在的新的代理商
某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()A.将...
单项选择题某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()
A.将这一漏洞与管理层进行沟通B.扩大审计范围C.向审计委员会报告这一缺陷D.绘制内部控制系统的流程图