判断题
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根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和...
判断题根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。
授权是对特殊交易或特殊交易的政策性制度决策。
判断题授权是对特殊交易或特殊交易的政策性制度决策。
为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。
判断题为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。