多项选择题
A.应收账款明细账 B.银行存款日记账 C.主营业务收入明细账 D.应收票据明细账 E.现金日记账
审计人员通过直接向应收账款债务人进行肯定式函证,可以证实的内容有()。A.应收账款债务人是否存在B.应收账款业...
多项选择题审计人员通过直接向应收账款债务人进行肯定式函证,可以证实的内容有()。
A.应收账款债务人是否存在 B.应收账款业务内部控制是否健全 C.应收账款余额是否正确 D.应收账款在财务报表附注中的披露是否恰当 E.应收账款收账政策是否合理
销售与收款循环内部控制包括()。A.批准赊销与销售相互独立B.批准赊销与发货开票相互独立C.支付货款与记录相互...
多项选择题销售与收款循环内部控制包括()。
A.批准赊销与销售相互独立 B.批准赊销与发货开票相互独立 C.支付货款与记录相互独立 D.批准坏账与收款,记账相互独立 E.编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立
以下情况中说明被审计单位常销部门可能舞弊的有()。A.为了发挥员工创造力,建立宽松的控制环境B.销售合同、销售...
多项选择题以下情况中说明被审计单位常销部门可能舞弊的有()。
A.为了发挥员工创造力,建立宽松的控制环境 B.销售合同、销售发票由营销部门签发、开具 C.营销经理个人消费支出超出了其正常收入 D.产品经常脱销 E.产品经常积压