单项选择题
A.内部环境中存在欺诈风险 B.确定某位职员的工作有没有在其规定的职责之内 C.流程简单的重要程序 D.流程步骤复杂的过程
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节?()A.公司的采购政策尚未得到更新。B...
单项选择题审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节?()
A.公司的采购政策尚未得到更新。 B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣。 C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权。 D.公司在收到货物之前就对供应商付款。
通过下列渠道获得的审计证据中,说服力最强的是:()A.从供应商处取得的资料B.通过实物检查获得的证据C.询问管...
单项选择题通过下列渠道获得的审计证据中,说服力最强的是:()
A.从供应商处取得的资料 B.通过实物检查获得的证据 C.询问管理部门的记录 D.观察被审计单位处理过程
为了证明应付账款的完整性,内部审计师通过实施审计程序获取的下列审计证据中,证明力最强的是:()A.甲公司编制的...
单项选择题为了证明应付账款的完整性,内部审计师通过实施审计程序获取的下列审计证据中,证明力最强的是:()
A.甲公司编制的连续编号的验收单 B.采购发票 C.供应商提供的月末对账单 D.甲公司编制的连续编号的订购单