多项选择题
A.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责 B.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券资格,但不~定具备期货业务资格 C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务 D.以上均正确
甲公司管理层为了改进完善内部控制,正在重新检查本公司现有的职责、岗位设置的合理性?下列各项中,属于兼任不相容岗...
多项选择题甲公司管理层为了改进完善内部控制,正在重新检查本公司现有的职责、岗位设置的合理性?下列各项中,属于兼任不相容岗位的情况有()。
A.财务部主任同时担任采购部的审批主管 B.记录存货明细账的会计人员同时负责存货的实物管理 C.行政部经理兼任工会主席 D.销售部经理同时负责客户信用的调查评估与销售合同的审批签订
下面属于内部控制要素中“控制活动”的有()。A.董事长对经理的决策授权和审批B.信息披露的控制程序C.董事会与...
多项选择题下面属于内部控制要素中“控制活动”的有()。
A.董事长对经理的决策授权和审批 B.信息披露的控制程序 C.董事会与经理团队应建立正常沟通机制 D.监事会对董事会与经理的监督检查
某上市公司根据:企业内部控制基本规范》建立了反舞弊机制,关注的反舞弊风险重点应当包括()。A.与编制虚假财务报...
多项选择题某上市公司根据:企业内部控制基本规范》建立了反舞弊机制,关注的反舞弊风险重点应当包括()。
A.与编制虚假财务报告导致的错报相关的舞弊风险 B.与侵占资产导致的错报相关的舞弊风险 C.治理层、管理层和监事可能凌驾于控制之上或者对财务报告过程实施不当影响的风险 D.相关机构和人员串通舞弊的风险