多项选择题
A.审计依据必须准确、充分 B.审计结论和建议要有说服力,符合客观实际 C.报告内容全面完整,重点突出 D.围绕主题,叙述精炼、明了
如何对内部控制制度进行审计?()A.对内部控制制度完善性的审查B.对内部控制制度适用性的审查C.对内部控制制度...
多项选择题如何对内部控制制度进行审计?()
A.对内部控制制度完善性的审查 B.对内部控制制度适用性的审查 C.对内部控制制度有效性的审查 D.对内部控制制度真实性的审查
内部控制制度的内容有哪些?()A.职责分工控制B.不相容职务的分工控制C.业务处理程序控制D.凭证流程控制
多项选择题内部控制制度的内容有哪些?()
A.职责分工控制 B.不相容职务的分工控制 C.业务处理程序控制 D.凭证流程控制
审计现金科目应掌握的要点有()。A.盘点库存现金B.抽查部分现金日记账记录C.审查现金收支原始凭证D.核对银行...
多项选择题审计现金科目应掌握的要点有()。
A.盘点库存现金 B.抽查部分现金日记账记录 C.审查现金收支原始凭证 D.核对银行存款