单项选择题
A.审计委员会能够做出必要的管理监督B.审计委员会可以与首席审计执行官进行沟通以保证内部活动的正常进行C.审计委员会可以保持内部审计师的独立性免受管理层的不利影响D.审计委员会可以对年度审计计划进行批准
对应收账款过账程序适当的控制系统的建立、实施及监督负有主要责任的人员是:()A.内部审计师B.登记应收账款的会...
单项选择题对应收账款过账程序适当的控制系统的建立、实施及监督负有主要责任的人员是:()
A.内部审计师 B.登记应收账款的会计人员 C.会计部门管理层 D.首席审计执行官
对于发现重复付款现象的最佳审计程序是:()A.对于所有的应付账款进行检查B.采用通用审计软件对应付账款进行抽样...
单项选择题对于发现重复付款现象的最佳审计程序是:()
A.对于所有的应付账款进行检查 B.采用通用审计软件对应付账款进行抽样检查 C.数据摘选软件 D.对应付账款进行函证
某位国际注册内部审计师被发现有违法出售被审计单位信息的行为,那么该名内审师很有可能:()A.受到注册内部审计师...
单项选择题某位国际注册内部审计师被发现有违法出售被审计单位信息的行为,那么该名内审师很有可能:()
A.受到注册内部审计师协会的谴责并上交全部出售信息的收入 B.立刻被内部审计委员会取消其注册内部审计师资格 C.受到董事会的审查,并取消其注册内部审计师资格 D.在主动上交其收入后继续从事该工作