单项选择题
A.业务授权控制B.职责分工控制C.凭证与记录控制D.实物控制
审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试的方式是()。A.业务程序测...
单项选择题审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试的方式是()。
A.业务程序测试B.实质性测试C.了解测试D.功能测试
下列选项中,不是内部控制作用的是()。A.保证会计及其他信息资料的真实准确B.促进工作效率的提高和经营目标的实...
单项选择题下列选项中,不是内部控制作用的是()。
A.保证会计及其他信息资料的真实准确B.促进工作效率的提高和经营目标的实现C.保护财产物资的安全完整和有效使用D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的为基础的审计取证模式是()A.账目基础审计B.制度基础审计C.风险...
单项选择题对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的为基础的审计取证模式是()
A.账目基础审计B.制度基础审计C.风险基础审计D.数据基础审计