单项选择题
A.内部审计师应向管理层提供现存的全面的有关组织控制的文件。B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求。C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件。D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规。
经营审计业务与财务审计业务的主要区别在于,内部审计师对于前者()A.不会关注客户单位所产生的信息是否遵守财务会...
单项选择题经营审计业务与财务审计业务的主要区别在于,内部审计师对于前者()
A.不会关注客户单位所产生的信息是否遵守财务会计准则。B.会寻求最有效的方式协助管理层尽可能的使用资源。C.是以客户单位的财务报表为开端,并向后追溯到产生报表的基本流程。D.能够应用分析性技能和工具,这些在财务审计业务中不一定需要。
以下哪项是合规性审计的最佳描述?()A.指评估一个组织控制的充分性和有效性以确保其遵守相关适用法律法规的审计工...
单项选择题以下哪项是合规性审计的最佳描述?()
A.指评估一个组织控制的充分性和有效性以确保其遵守相关适用法律法规的审计工作。B.由合同专业人士执行的,用来评估是否遵守合同规定(如,质量与成本)以及合同履行情况的审计工作。C.其审计工作侧重于组织的控件,如硬件、应用程序的研发和控件的变更。D.审计工作侧重于组织有效实现目标的能力。
在审查某部门确定的最低存货数据水准是否恰当时,审计师最不可能考虑的是()A.缺货成本,包括失去客户的成本B.预...
单项选择题在审查某部门确定的最低存货数据水准是否恰当时,审计师最不可能考虑的是()
A.缺货成本,包括失去客户的成本B.预期存货需求过程中出现的季节性差异C.由经济订货数量模型确定的最佳订货规模D.存货项目过期的可能性