单项选择题
A.将销售额与同行业领先企业比较 B.主要是比较企业间的营业利润差额 C.仅仅局限于生产过程 D.它是通过将某公司的业绩与具有最佳业绩的组织进行比较来完成的
以下哪项不属于内部审计范围?()A.评价使用资源的经济性和有效性B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决...
单项选择题以下哪项不属于内部审计范围?()
A.评价使用资源的经济性和有效性 B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C.审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况 D.审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所制定的任务和目标一致,以及是否按预定计划执行
分公司经理把内部审计部门看成是高级管理层的“看门狗”。对于内部审计部门,要改变这种观点使人更合作,下列哪种是最...
单项选择题分公司经理把内部审计部门看成是高级管理层的“看门狗”。对于内部审计部门,要改变这种观点使人更合作,下列哪种是最好的方法()。
A.更多地向审计客户了解其所关切的问题。 B.增强技术技能。 C.增强对控制责任的关注。 D.增强审计的保密性将恐惧感最小化。
在对某银行的审计中,内部审计师发现一名贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了监管政策。...
单项选择题在对某银行的审计中,内部审计师发现一名贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了监管政策。内部审计师认为这一行为可能是蓄意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该内部审计师应当()。
A.将利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调査 B.将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制系统的重大缺陷 C.如果该贷款官员同意采取纠正措施,则可以不报告该违规行为 D.扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完成后将调査结果向管理层报告