多项选择题
A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章 B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员 C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章 D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责 E.各项货币资金的收付程序有无明确的制服规定
审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。A.收据存根号码不连续B.收款日期与入账目期接近C.作废收据盖有"作废...
多项选择题审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。
A.收据存根号码不连续 B.收款日期与入账目期接近 C.作废收据盖有"作废"标记 D.对使用过的收据存根保管,对未使用的收据无管理制度 E.未用的收据事先编号
审计人员证证实被审计单位在接近12月31日[签发的支票未予入账,最有效的审计程序是()。A.审资12月31日银...
单项选择题审计人员证证实被审计单位在接近12月31日[签发的支票未予入账,最有效的审计程序是()。
A.审资12月31日银行对账单 B.审查12月份支票存根及银行存款日记账 C.函证12月31日银行存款余额 D.审查年末银行存款总账
为了证实银行存款日记账、总账正确性,审计人员应抽查一定期间的()。A.付款凭证B.收款凭证C.银行存款余额调节...
单项选择题为了证实银行存款日记账、总账正确性,审计人员应抽查一定期间的()。
A.付款凭证 B.收款凭证 C.银行存款余额调节表 D.职责说明书