单项选择题
A.内部检查与有关执行和记录工作相互独立B.只有经过授权的人员才能提出采购申请C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产D.限制非授权人员接近各种记录和文件
下列情形中,不需要函证应付账款的是()。A.与应付账款有关的内部控制有缺陷B.应付账款往来频繁,但余额为零C....
单项选择题下列情形中,不需要函证应付账款的是()。
A.与应付账款有关的内部控制有缺陷B.应付账款往来频繁,但余额为零C.应付账款余额小,但欠账时间较长D.应付账款明细账有借方余额
在应付款项审查中,防止企业低估负债的审计程序是()A.抽查应付款项明细账与其原始凭证及有关附件进行核对B.函证...
单项选择题在应付款项审查中,防止企业低估负债的审计程序是()
A.抽查应付款项明细账与其原始凭证及有关附件进行核对B.函证余额较大的应付款项项目C.取得卖方对账单,并与应付款项明细表相核对D.核对应付款项明细账与总账的记录是否一致
下列不属于应付账款的审计目标的是()。A.总体合理性B.真实性C.计价正确性D.完整性
单项选择题下列不属于应付账款的审计目标的是()。
A.总体合理性B.真实性C.计价正确性D.完整性