单项选择题
A.国家审计机关B.内部审计机构C.社会审计D.都可以
被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为()。A.低B.中C.高D.无风险
单项选择题被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为()。
A.低B.中C.高D.无风险
下列不属于内部控制的局限性的是()。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;B.内部控制针对常规业务活动和...
单项选择题下列不属于内部控制的局限性的是()。
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
确定控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。A.函证B.全部检查法C.统计抽样法D.重复执行法
单项选择题确定控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。
A.函证B.全部检查法C.统计抽样法D.重复执行法