问答题
你是某注册会计师事务所的审计人员,正接受某公司委托审计其截止20X1年12月31日的财务报表。你已对其购货、验收、付款,以及支出循环的内部控制制度进行了了解与评价,并决定不进行控制测试。根据分析性程序,你认为20X1年12月31日资产负债表上所列的应付账款余额有可能低记。你已要求并取得了由客户编制的欠每个供货商的应付账款明细表。
还应当执行的实质性测试程序包括:(1)对明细表进行审查和核对;(2)对明细表进行分析性复核,查找......
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假定上述四家公司为被审计单位的客户,且上述金额为应付账款余额和全年购货总额,你正准备从中抽取两家进行应付账款函...
问答题假定上述四家公司为被审计单位的客户,且上述金额为应付账款余额和全年购货总额,你正准备从中抽取两家进行应付账款函证,你认为哪两家最需要函证?请说明理由。
上述公司中你认为哪两家最需要函证?请说明理由。
问答题上述公司中你认为哪两家最需要函证?请说明理由。
针对以上问题,你将采用怎样的审计程序?
问答题针对以上问题,你将采用怎样的审计程序?