多项选择题
A.内部检查结果 B.监管检查结果 C.审计部门出具的审计报告 D.兴业银行操作风险与控制识别评估流程梳理情况
在进行内控测试任务的分配时,应()A.回避原则B.交叉测试C.自已经手的业务自已评D.统一由分行内控合规部门人...
多项选择题在进行内控测试任务的分配时,应()
A.回避原则 B.交叉测试 C.自已经手的业务自已评 D.统一由分行内控合规部门人员进行测试
按照影响内控目标的具本表现形式,兴业银行将内控缺陷分为()A.财务报告缺陷B.非财务报告缺陷C.设计缺陷D.运...
多项选择题按照影响内控目标的具本表现形式,兴业银行将内控缺陷分为()
A.财务报告缺陷 B.非财务报告缺陷 C.设计缺陷 D.运行缺陷
重大内部交易审议的内容包括审议重大内部交易的()A.合理性B.是否存在不正当利益输送C.是否存在侵害投资者或客...
多项选择题重大内部交易审议的内容包括审议重大内部交易的()
A.合理性 B.是否存在不正当利益输送 C.是否存在侵害投资者或客户消费权益行为 D.是否构成规避监管规定或违规操作等