单项选择题
A.完全的和备有良好证明文件的内部控制可以导致更少的信息虚假陈述B.内部控制如果得到管理层的行动和语言支持的话,它可以更加有效C.审计师将检查内部控制以判断控制风险D.完全的和备有良好证明文件的内部控制可以保证舞弊不会发生
审计人员在识别内部控制系统的优劣势以及财务报表审计的时候,首先考虑的因素是()。A.识别内部控制系统内错误或者...
单项选择题审计人员在识别内部控制系统的优劣势以及财务报表审计的时候,首先考虑的因素是()。
A.识别内部控制系统内错误或者异常发生的原因B.识别能够阻止或检查错误及异常的控制C.提供决定特性、时间及真实性测试范围可靠性的基础D.资源使用效率评估
除哪项外,其余各项都可用于内部审计师对于收入和现金回款环节内部控制有效性的评价?()A.将应收账款明细账与总账...
单项选择题除哪项外,其余各项都可用于内部审计师对于收入和现金回款环节内部控制有效性的评价?()
A.将应收账款明细账与总账进行对账B.将应付账款明细账与总账进行对账C.向客户发函询证目前账户余额D.从销售发票验证销售日记账信息
公司三名员工可以接触一个有价值的资产,而这个资产现在不见了。内部审计师在处理这件事情时应该()。A.与他们一起...
单项选择题公司三名员工可以接触一个有价值的资产,而这个资产现在不见了。内部审计师在处理这件事情时应该()。
A.与他们一起面谈B.对不配合的行为,威胁会有不良后果C.为了不引起怀疑,允许一个当事人面谈后回去工作D.不要说如果归还资产,管理层将不予追究