单项选择题
A.首席审计执行官 B.审计委员会 C.内部审计部门经理 D.董事会
某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部...
单项选择题某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()
A.保持了组织的独立性,又具备客观性 B.既没有保持独立性也不具备客观性 C.保持了组织的独立性,但不具备客观性 D.具备了客观性,但是没有保持组织的独立性
首席审计执行官需要直接且无限制的与高级管理层和董事会接触,这一要求可以通过建立双重报告关系来实现,则关于双重报...
单项选择题首席审计执行官需要直接且无限制的与高级管理层和董事会接触,这一要求可以通过建立双重报告关系来实现,则关于双重报告关系的说法正确的是:()
A.在职能上向董事会汇报,在行政上向首席执行官汇报 B.在职能上向首席执行官汇报,在行政上向董事会汇报 C.在职能上向审计委员会汇报,在行政上向审计经理汇报 D.在职能上向董事会汇报,在行政上向审计委员会汇报
为了避免重复劳动,有时内部审计师会考虑外部审计师的工作,那么首席审计执行官在考虑外部服务提供者的独立性和客观性...
单项选择题为了避免重复劳动,有时内部审计师会考虑外部审计师的工作,那么首席审计执行官在考虑外部服务提供者的独立性和客观性时,不应该考虑的因素有:()
A.可能在组织内拥有的经济利益 B.可能与高级管理层拥有的私人关系 C.可能在为组织提供的其他服务的内容 D.可能对此类业务所具备的经验