多项选择题
A.经费收入是否真实.合法,有无隐瞒或非法提留收入行为。 B.经费收支是否遵循财务规定的开支范围和标准,有无违规违纪行为,列支手续是否完备。 C.经费结余是否真实,有无隐瞒结余行为。 D.银行帐户是否符合有关规定,有无储蓄存款.公款私存行为和多头开户。
实施内部审计时应组成审计组。审计组由()以上审计人员组成,实行组长负责制。A.2名B.3名C.4名
单项选择题实施内部审计时应组成审计组。审计组由()以上审计人员组成,实行组长负责制。
A.2名 B.3名 C.4名
内部审计报告报送本单位负责人之前,应向被审计单位送达审计报告征求意见书,被审计单位接到审计报告征求意见书之日起...
单项选择题内部审计报告报送本单位负责人之前,应向被审计单位送达审计报告征求意见书,被审计单位接到审计报告征求意见书之日起()内,须将书面意见送交审计组。限期内未提出书面意见的,视同无异议。
A.7日 B.10日 C.15日 D.20日
要确认被审计单位是否存在帐外存款、公款私存及私款公存现象,重点应该审计()。A.拨入经费B.暂存款C.银行存款...
单项选择题要确认被审计单位是否存在帐外存款、公款私存及私款公存现象,重点应该审计()。
A.拨入经费 B.暂存款 C.银行存款 D.税务经费支出