多项选择题
A.全面风险管理 B.资本充足 C.流动性 D.内控合规 E.财务报告
内部审计事项包括()。A.监管部门监督检查发现问题的整改情况以及监管部门指定项目的审计工作B.公司治理的健全性...
多项选择题内部审计事项包括()。
A.监管部门监督检查发现问题的整改情况以及监管部门指定项目的审计工作 B.公司治理的健全性和有效性;经营管理的合规性和有效性 C.内部控制的适当性和有效性;风险管理的全面性和有效性 D.会计记录及财务报告的完整性和准确性;信息系统的持续性、可靠性和安全性 E.机构运营、绩效考评、薪酬管理和高级管理人员履职情况
内部审计章程内容包括()。A.内部审计目标和范围、地位、权限和职责;总审计师的责任和义务B.内审部门的报告路径...
多项选择题内部审计章程内容包括()。
A.内部审计目标和范围、地位、权限和职责;总审计师的责任和义务 B.内审部门的报告路径及与高级管理层的沟通机制 C.内审与风险管理、内部控制的关系、与外部审计的关系;内部审计活动外包的标准和原则 D.对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求 E.内部审计人员职业准入与退出标准、后续教育制度和人员交流机制
内部审计部门可就风险管理、内控制度等有关问题提供专业建议,也可以直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行...
判断题内部审计部门可就风险管理、内控制度等有关问题提供专业建议,也可以直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。