单项选择题
A.限制访问保密数据 B.检查职位描述 C.确认恰当的职责分析 D.检查文件
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?(...
单项选择题在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据?()A.与会计部门的员工...
单项选择题审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据?()
A.与会计部门的员工面谈 B.当员工完成日常任务时观察流程 C.检查文件、政策、流程和用户手册 D.送交高层管理者的,归纳审计发现的文件
在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题?() ...
单项选择题在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题?()
A.与分类这个交易的会计师讨论这个事情 B.与高层管理者讨论,以确定分类是否正确 C.向法律顾问咨询 D.与首席审计官讨论