多项选择题
A.复核外部审计部门的有效性 B.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.规划、复核和记录内部审计部门的工作
企业至少应当将()作为反舞弊工作的重点。A.未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产,牟取不当利益B.在...
多项选择题企业至少应当将()作为反舞弊工作的重点。
A.未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产,牟取不当利益 B.在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 C.董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权 D.相关机构或人员串通舞弊
以下属于调节和复核这一控制方式的有()A.分离董事会主席与首席执行官的职责B.比较固定资产的现场盘点与会计记录...
多项选择题以下属于调节和复核这一控制方式的有()
A.分离董事会主席与首席执行官的职责 B.比较固定资产的现场盘点与会计记录中记载的金额 C.管理层将当前的业绩与预算相比较 D.比较总账的现金金额与银行对账单的现金余额
某上市公司董事会由下述人员构成:董事长王冠、总经理李飞、市场总监张虎、工会主席王炎、财务总监杜亮、独立董事许克...
单项选择题某上市公司董事会由下述人员构成:董事长王冠、总经理李飞、市场总监张虎、工会主席王炎、财务总监杜亮、独立董事许克(某咨询公司总经理)、独立董事赵卓(某大学会计学教授)、独立董事汪锋(某大学法律系教授)。最符合公司治理结构要求的上市公司审计委员会的构成是()
A.许克、杜亮、王炎 B.许克、赵卓、汪锋 C.王冠、王炎、汪锋 D.李飞、王炎、汪锋