单项选择题
A.从银行获得银行存款余额调节表 B.向管理当局询问获得的有关内部控制执行情况 C.应收账款询证函回函 D.监盘所获的的存货盘点表
在计算机环境下执行内部审计业务,以下说法错误的是()。A.应改变审计目标和范围B.应改变审计技术和方法C.应考...
单项选择题在计算机环境下执行内部审计业务,以下说法错误的是()。
A.应改变审计目标和范围 B.应改变审计技术和方法 C.应考虑计算机环境对审计的影响 D.应考虑对信息系统的控制进行评价
从独立性的观点来考虑,在中国的审计监督体系中,内部审计()。A.与被审单位和委托者均独立B.独立于被审单位,不...
单项选择题从独立性的观点来考虑,在中国的审计监督体系中,内部审计()。
A.与被审单位和委托者均独立 B.独立于被审单位,不独立于委托者 C.独立于委托者,不独立于被审单位 D.与被审单位和委托者均不独立
审计目的的确定主要受()的制约。A.审计主体B.审计范围C.审计对象D.审计方法
审计目的的确定主要受()的制约。
A.审计主体 B.审计范围 C.审计对象 D.审计方法