单项选择题
A.查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件 B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.审查财务报表项目余额
内部控制存在固有局限对审计的影响是()。A.审计不能依赖被审计单位的内部控制B.控制风险可能为零C.审计必须实...
单项选择题内部控制存在固有局限对审计的影响是()。
A.审计不能依赖被审计单位的内部控制 B.控制风险可能为零 C.审计必须实施或多或少的内部控制测试 D.审计必须实施或多或少的实质性审查
用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。A.调查表法B.流程图法C.功能测试法D.文字...
单项选择题用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
A.调查表法 B.流程图法 C.功能测试法 D.文字说明法
内部控制按照控制的功能可以分为预防式控制和察觉式控制,以下属于预防式控制的是()。A.授权审批控制B.定期核对...
单项选择题内部控制按照控制的功能可以分为预防式控制和察觉式控制,以下属于预防式控制的是()。
A.授权审批控制 B.定期核对会计记录 C.实物资产的定期盘点 D.定期编制银行余额调节表