未知题型

A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价: (),分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷,简要说明理由和改进建议

【参考答案】

第(1)项有缺陷:请购单统一由采购部门主管W签字批准。 理由:请购单不能统一由采购部门主管W签字批准。 改进建议:每张请......

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