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单项选择题
在审计报告阶段,审计人员运用分析性程序的目的是用其来印证实施其他常规审计程序后所得出的结论,确定是否需要()
A、编写审计报告
B、追加审计程序
C、提出管理建议
D、修改审计计划
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相关考题
单项选择题
审计人员对被审计单位己发生的销货业务是否均已入帐进行审计时,常用的控制测试程序有()。
A、检查发运凭证连续编号的完整性
B、检查赊销业务是否经适当的授权批准
C、检查销售发票是否经适当的授权批准
D、观察已经寄出的对账单的完整性
单项选择题
下列()不是期初余额的审计目标。
A、期初余额不存在对本期财务报表产生重大影响的错报
B、上期期末余额已正确结转至本期,或在适当的情况下己出重新表述
C、确定期初余额是否发生
D、被审计单位一贯运用恰当的会计政策或对会计政策的变更做出正确的会计处理和恰当的列报
单项选择题
货币资金内部控制要求按规定程序办理货币资金的支付。其正确的程序是()。
A、支付申请、支付审批、支付复核、办理支付
B、支付审批、支付申请、支付复核、办理支付
C、支付审批、支付申请、办理支付、支付复核
D、支付申请、支付复核、支付审批、办理支付
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