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内部审计的基本目的是帮助组织完成其目标
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判断题
注册会计师审计范围受到限制的,应当解除业务约定并出具无法表示意见的内部控制审计报告。
判断题
注册会计师认为非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷的,应当以书面形式与企业董事会和经理层沟通,提醒企业加以改进,但无需在内部控制审计报告中说明
判断题
企业如果拒绝提供或以其他不当理由回避书面声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告
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