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多项选择题
了解内部控制制度的程序是:
A.询问被审计单位有关人员,查阅相关文件
B.检查内部控制生成的文件和记录。
C.观察业务活动和内部控制运行情况。
D.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试。
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在审计实务中,对管理建议有以下处理方法:
A.口头建议
B.写入审计报告
C.出具管理建议书
D.向报表使用人公开
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目前,在销售与收款循环中常见的舞弊手法有:()
A.虚构收入
B.推迟或提前确认收入
C.变更收入确认方式
D.应收账款的入账金额不实
多项选择题
当债务人符合下列情况时,采用肯定式函证较好:()
A.欠款余额小的债务人数量很多
B.个别账户的欠款金额较大
C.有理由相信欠款可能存在争议、差错
D.相关内部控制是有效的
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