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问答题

【案例2】A会计师事务所在2×14年度接受委托对M公司内部控制制度的健全性和有效性进行检查与评价。检查中发现以下问题:
M公司对外投资决策失控。经查,该项投资发生于2×14年6月,当时M公司董事长谭某经朋友介绍认识了自称是境外甲金融投资公司(以下简称甲公司)总经理的廖某,双方约定,由M公司向甲公司投入1000万元用于投资,期限1年,收益率20%。考虑到这项投资能给本公司带来巨额回报,为避免错失良机,谭某指令财会部先将1000万元资金汇往甲公司,之后再向董事会补办报批手续、补签投资协议。财会部汇出资金后向对方核实是否收到汇款时却始终找不到廖某。后经查实,甲公司纯系子虚乌有。
要求:从内部控制角度,分析、判断并指出M公司投资业务内部控制中存在哪些薄弱环节?

【参考答案】

M公司内部控制中存在下列薄弱环节:
(1)投资决策控制存在缺陷,未履行集体审议联签等决策审批程序。
......

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