多项选择题
A.应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存 B.事先通知出纳员做必要准备 C.盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后 D.清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督 E.审计人员编制"库存现金盘点表"作为审计工作底稿
被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。A.经授权后办理资金业务B.收付款业务与审核相互独立C.由财务主...
多项选择题被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章B.抽查银行存...
多项选择题检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。
A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章 B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员 C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章 D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责 E.各项货币资金的收付程序有无明确的制服规定
审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。A.收据存根号码不连续B.收款日期与入账目期接近C.作废收据盖有"作废...
多项选择题审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。
A.收据存根号码不连续 B.收款日期与入账目期接近 C.作废收据盖有"作废"标记 D.对使用过的收据存根保管,对未使用的收据无管理制度 E.未用的收据事先编号