单项选择题
A.职员可能抵押公司投资证券以获得短期个人贷款 B.职员偷取证券而从不被发现 C.公司无法与其职员取得真诚合作 D.当公司职员接触保险柜时,可能没有记录
下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由?()...
单项选择题下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由?()
A.审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件 B.期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施 C.错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动 D.一些政府机构要求这样分发
为了防止工资计算系统按原计划自动给那些没有完成任务的员工提高工资,应采取哪项措施?()A.应将工资登记簿与员工...
单项选择题为了防止工资计算系统按原计划自动给那些没有完成任务的员工提高工资,应采取哪项措施?()
A.应将工资登记簿与员工的主文件相比较 B.应将工资主文件与员工的主文件相比较 C.应由工资发放部门提出工资的增加方案 D.应经适当的主管人员明确批准后,工资方能按计划增加
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:()A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们。B.鼓励有...
单项选择题工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:()
A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们。 B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿。 C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息。 D.推迟编制商业部分的工作底稿。